十堰市民宗局2016年部门预算公开
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发布时间:2016-02-24
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十堰市民族宗教事务局2016年部门预算
 
第一部分  部门主要职能
十堰市民族宗教事务局为市政府工作部门,其主要工作职责:
1、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策,组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究,提出相关政策性建议和意见。
2、负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施,对政府系统民族工作进行业务指导。
3、研究拟订民族宗教工作相关政策,负责民族宗教事务工作法律和政策落实情况的督促检查以及民族文化、宣传教育工作,指导少数民族古籍的搜集、整理等工作。
4、研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族乡、村社会稳定工作,保障少数民族的合法权益,组织开展民族团结进步创建活动,承办市政府民族团结进步表彰事宜。
5、负责拟定少数民族事业发展专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。
6、参与拟订少数民族乡、村经济社会发展的规划和年度计划,会同有关部门研究拟订发展民族经济的优惠政策和措施,负责有关少数民族专项资金的分配和使用管理;会同有关部门推进和协调对民族乡、村对口支援和扶贫开发工作以及经济技术交流与合作。
7、会同外事主管部门负责全市宗教方面的外事归口管理工作,组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流,参与涉及宗教事务的对外宣传工作。
8、指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。
9、依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐,指导全市宗教事务部门依法履行管理职能,处理宗教方面的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。
10、参与拟订全市少数民族人才队伍建设规划,承担联系少数民族干部的具体工作,协助有关部门做好全市少数民族干部的教育培养和使用工作,负责培训全市民族工作干部,组织接待民族宗教团体参观、考察、访问事宜。
11、承办上级交办的其他事项。
第二部分    部门预算单位情况
 
根据其主要职责,设3个内设机构。  
     1、办公室。负责机关日常工作的中和协调和督办;负责机关文字综合以及文秘、档案、保密、信访、会务、财务、接待、信息、电子政务、目标管理、建议提案办理等工作;负责机关人事、劳动、工资等工作;负责全市民族宗教干部的培训;负责组织、接待民族宗教方面的学习、参观、考察事宜;负责退休老干部工作。
2民族事务科。负责民族政策、法规的贯彻实施和执行情况的督促检查工作;研究涉及民族关系重大突发事件的预警、应急机制问题,承担有关协调工作;参与研究拟订民族乡的经济发展规划及有关政策措施,会同有关部门推动民族乡、村的扶贫开发、对口支援及经济技术协作工作和民族贸易、民族特需用品生产的有关工作,承担参与少数民族经济发展专项资金的管理工作;办理民族教育、文化、卫生、体育事宜,调解民族纠纷、保障少数民族的合法权益;承担行政复议和行政应诉工作;承担指导少数民族古籍的搜集、整理工作,协助有关部门承办民族文化保护工作;负责城市和散居民族工作,负责民族团结进步表彰活动的指导和组织工作;负责收集、处理涉及到民族方面的信息和来信来访工作。
3宗教事务科(行政审批科)承担全市宗教政策、法规的贯彻实施和执行情况的督促检查工作;研究涉及宗教方面重大突发事件的预警、应急机制问题,承担有关协调处理工作;承担全市宗教事务管理工,指导下级政府宗教事务部门依法对宗教事务进行管理;承办全市宗教活动场所的设立审批、登记事宜,负责宗教教职人员备案管理及其培训规划的拟订和组织实施工作;负责处理有关宗教团体的涉外事宜和开展交流与合作。
4、外来少数民族权益保障科。负责本辖区内外来少数民族流动人员服务管理的综合协调、流出地和流入地信息交流沟通等工作;负责对外来少数民族流动人员加强民族团结和法制宣传教育工作;承担本辖区外来少数民族流动人员信息收集、整理和上报工作,协助市网格化管理中心将外来少数民族流动人员信息服务纳入城市网格化管理;建立外来少数民族流动人员突发事件应急处理工作机制,及时做好矛盾纠纷排查、化解、妥善处置等工作,协助处置涉疆、涉藏人员的矛盾纠纷和突发事件;协助做好本辖区外来少数民族流动人员创业就业、子女入学等服务工作;受理外来少数民族群众对政策法规、风俗习惯、宗教活动等有关事项的咨询、法律援助。
5市级宗教团体联络办公室承担宗教团体联络工作;协助宗教团体对宗教界人士和信教群众进行爱国主义、社会主义和法治宣传教育;指导宗教团体加强自身建设,并依法依章开展活动,办好业务;负责联系宗教界上层人士,协助开展宗教团体的对外友好交流工作;组织宗教团体开展社会公益慈善事业;协助局机关处理涉及宗教问题的不稳定因素和突发性事件,办理宗教团体需由政府协调解决的有关事务;参与开展对宗教团体建设及作用发挥等有关问题进行调查研究;承办上级交办的其他事项。
 
 
第三部分    2016年部门预算公开表
 
一、收支预算总表

 
 
 
单位:万元
     
          
项目
预算数
项目
预算数
财政拨款
274.57
一般公共服务
221.31
其他资金
 
外交
 
 
 
国防
 
 
 
公共安全
 
 
 
教育   
 
 
 
科学技术 
 
 
 
文化体育与传媒
 
 
 
社会保障和就业 
33.79
 
 
社会保险基金支出
 
 
 
医疗卫生
10.94
 
 
节能环保
 
 
 
城乡社区事务
 
 
 
农林水事务
 
 
 
交通运输
 
 
 
资源勘探电力信息等事务
 
 
 
商业服务业等事务
 
 
 
金融监管等事务支出
 
 
 
地震灾后回复重建支出
 
 
 
国土资源气象等事务
 
 
 
住房保障支出
8.53
 
 
粮油物资储备事务
 
 
 
预备费
 
 
 
国债还本付息支出
 
 
 
其他支出
 
 
 
转移性支出
 
本年收入合计
274.57
本年支出合计
274.57
上年结转
 
结转下年
 
收入合计
274.57
支出合计
274.57

 
二、财政拨款支出预算表

 
 
 
 
 
单位:万元
科目编码
科目名称
预算数
其中
基本支出
项目支出
**
**
**
**
1
2
3
 
 
 
合计
274.57
150.23
124.34
201
 
 
一般公共服务支出
221.31
96.97
124.34
 
23
 
 民族事务
90.00
 
90.00
 201
 23
02
    一般行政管理事务(民族事务)
90.00
 
90.00
 
24
 
 宗教事务
131.31
96.97
34.34
 201
 24
01
    行政运行(宗教事务)
113.97
96.97
17.00
 201
 24
02
    一般行政管理事务(宗教事务)
17.34
 
17.34
208
 
 
社会保障和就业支出
33.79
33.79
 
 
05
 
 行政事业单位离退休
33.79
33.79
 
 208
 05
01
    归口管理的行政单位离退休
33.79
33.79
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
10.94
10.94
 
 
05
 
 医疗保障
10.94
10.94
 
 210
 05
01
    行政单位医疗
5.69
5.69
 
 210
 05
03
    公务员医疗补助
5.25
5.25
 
221
 
 
住房保障支出
8.53
8.53
 
 
02
 
 住房改革支出
8.53
8.53
 
 221
 02
01
    住房公积金
8.53
8.53
 

 
三、财政拨款基本支出预算表
                                             单位:万元

科目编码
科目名称
预算数
其中
 
人员经费
公用经费
**
**
**
1
2
3
 
 
合计
150.23
124.47
25.76
301
 
工资福利支出
82.05
82.05
 
 301
30101
 基本工资
20.84
20.84
 
 301
30102
 津贴补贴
48.53
48.53
 
 301
30103
 奖金
1.74
1.74
 
 301
30111
 基本医疗保险(在职)
5.69
5.69
 
 301
30112
 公务员医疗补助
3.67
3.67
 
 301
30115
 公务员医疗定额补助
1.58
1.58
 
302
 
商品和服务支出
25.76
 
25.76
 302
30201
 办公费
3.56
 
3.56
 302
30205
 水费
0.06
 
0.06
 302
30206
 电费
1.00
 
1.00
 302
30207
 邮电费
1.64
 
1.64
 302
30210
 公务用车运行维护费
5.67
 
5.67
 302
30211
 差旅费
8.00
 
8.00
 302
30212
 职工教育费
0.03
 
0.03
 302
30214
 公务接待费
4.95
 
4.95
 302
30215
 工会经费
0.15
 
0.15
 302
30217
 日常维修费
0.40
 
0.40
 302
30221
 退休费
0.30
 
0.30
303
 
对个人和家庭的补助
42.42
42.42
 
 303
30302
 退休费
33.79
33.79
 
 303
30303
 住房公积金
8.53
8.53
 
 303
30311
 女职卫生费
0.10
0.10
 

 
四、财政拨款安排“三公”经费预算表
 

 
 
 
单位:万元
项目
预算数
合计
12.07
1、因公出国(境)费
0.00
2、公务接待费
6.40
3、公务用车费
5.67
其中:公务用车运行维护费
5.67
      公务用车购置费
0.00

 
第四部分   2016年部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
按照预算管理规定,2016年部门预算的编制实行综合预算制度,即本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理收入包括:财政拨款收入、其他收入、上年结余结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。我单位2015年收支总预算274.57万元,与去年相比减少了5.53万元,主要原因是一般公共服务相比去年减少了14.9万元,社会保障和就业相比去年增加了8.66万元,医疗卫生相比去年增加了0.49万元,住房保障支出相比去年增加了0.22万元。
(一)收入预算:本单位年收入预算274.57万元,属于财政拨款,占100%。
(二)支出预算:本单位年支出合计274.57万元。其中:一般公共服务221.31万元,占80.60%;社会保障和就业33.79万元,占12.31%;医疗卫生10.94万元,占3.98%;住房保障支出8.53万元,占3.11%;。
二、财政拨款支出预算表情况说明
财政拨款支出预算合计274.57万元。其中:基本支出150.23万元,占54.71%;项目支出124.34万元,占45.29%。
(一)基本支出150.23万元,其中:
1、一般公共服务支出96.97万元(行政运行宗教事务96.97万元),占64.55%。
2、社会保障和就业支出33.79万元(归口管理的行政单位离退休33.79万元),占22.49%
3、医疗卫生与计划生育支出10.94万元(行政单位医疗5.69万元、公务员医疗补助5.25万元),占7.28%
4、住房保障支出8.53万元(住房公积金8.53万元),占5.68%
(二)项目支出124.34万元,其中:
一般公共服务支出124.34万元(一般行政管理事务民族事务90万元,占72.38%;一般行政管理事务宗教事务17.34万元,占13.95%;不可预见费17万元,占13.67%;)。
三、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
为了深入贯彻执行中央“八项规定”和省委“六条意见”的有关规定精神,我局在编报2016年度部门预算时继续大幅压缩“三公”经费。
我局 2016年“三公”经费预算支出12.07万元,较2015年预算支出13.67万元压缩了1.6万元,同比下降13.26%。其中:
1、公用用车运行维护费预算支出5.67万元,较2015年预算支出5.67万元无变化。
2、公务接待费预算支出6.40万元,较2015年预算支出8万元压缩1.6万元,同比下降25%。
3、无因公出国(境)费、无公务用车购置费。
 
 
                             十堰市民族宗教事务局
                             二〇一六年二月二十日

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