十堰市民族宗教事务局2016年部门决算公开
来源:市政府网站
发布时间:2017-09-21
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   十堰市民族宗教事务局2016年部门决算公开说明
  详情下载全文查看:1、十堰市民族宗教事务局2016年度部门决算文字说明  2、十堰市民族宗教事务局2016年度部门决算相关表格
  一、部门概况
  (一)部门主要职能
  (一)贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策,组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究,提出相关政策性建议和意见。(二)负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责,对政府系统民族工作进行业务指导。(三)研究拟订民族宗教工作相关政策,负责民族宗教事务工作法律和政策落实情况的督促检查以及民族文化、宣传教育工作,指导少数民族古籍的搜集、整理等工作。(四)研究提出协调民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调民族乡、村社会稳定工作,保障少数民族的合法权益,组织开展民族团结进步创建活动,承办市政府民族团结进步表彰事宜。(五)负责拟定少数民族事业发展专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。(六)参与拟订少数民族乡、村经济社会发展的规划和年度计划,会同有关部门研究拟订发展民族经济的优惠政策和措施,负责有关少数民族专项资金的分配和使用管理;会同有关部门推进和协调对民族乡、村的对口支援和扶贫开发工作以及经济技术交流与合作。(七)会同外事主管部门负责全市宗教方面的外事归口管理工作,组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流,参与涉及宗教事务的对外宣传工作。(八)指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务(九)依法履行宗教事务管理职责。(十)参与拟订全市少数民族人才队伍建设规划,承担联系少数民族干部的具体工作,协助有关部门做好全市少数民族干部的教育培养和使用工作,负责培训全市民族工作干部,组织接待民族宗教团体参观、考察、访问事宜。
  (二)部门单位构成
  根据其主要职责,市民宗局设4个内设机构。即办公室、民族事务科、宗教事务科、外来少数民族权益保障科。另外,下辖1个事业单位,即十堰市宗教团体联络办公室。预算编制人数为20人,截止2016年12月31日在职人员14人,退休人员6人。其中正县级3人,副县级4人,正科级3人,工勤人员1人,下属二级单位3人。
  二、 十堰市民宗局2016年部门决算收支情况说明
  (一)关于2016年收支决算情况的总体说明
  2016年决算总收入为478.51万元,其中:本年财政拨款收入389.90万元,年初结余结转89.61万元。
  2016年决算总支出为422.97万元,其中:本年支出422.97万元,年末结转和结余55.54万元。本年支出中基本支出234.33万元,项目支出188.64万元。本年支出按功能分类如下:一般公共服务支出342.62万元;社会保障和就业支出56.79万元;医疗卫生与计划生育支出12.05万元;住房保障11.51万元。
  (二)关于2016年公共预算财政拨款收入支出决算表情况说明
  2016年财政拨款年初结转结余88.61万元。本年财政拨款收入389.90万元,本年财政拨款支出422.97万元,其中:基本支出234.33万元,项目支出188.64万元。年末结转和结余55.54万元。
  根据财政拨款收入支出决算表的结构从支出科目分类予以说明。
  财政拨款支出决算422.97万元,其中:
  1、一般公共服务支出342.62万元。用于民族宗教事务运行和一般行政事务。
  2、社会保障和就业支出56.79万元。用于局机关及退休人员规范补贴以及工资。
  3、医疗卫生与计划生育支出12.05万元,用于局机关职工基本医疗。
  4、住房保障支出11.51万元,用于单位职工缴存的住房公积金。
  一般公共预算财政拨款基本支出243.33万元,其中:人员经费216.99万元,公用经费17.34万元。人员经费主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、医疗费、住房公积金、对个人和家庭的补助。公用经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。
  三、关于2016年“三公”经费支出决算说明
  2016年民宗局“三公”经费决算合计8.47万元,其中:
  1、公务用车运行维护费3.69万元,包括燃料费、修理费、过路过桥费、保险等支出,用于保障日常公务需要;公务用车购置0万元;公务用车1辆。
  2、公务接待费3.08万元,国内公务接待批次10批次,国内公务接待人次60余人次,主要用于上级检查接待、全国各地前来参观学习等必须的公务接待支出。经费使用贯彻党中央”八项规定”、省委六条意见和市委实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《湖北省党政机关国内公务接待管理办法》等规定。
  3、因公出国(境)费1.70万元,临时性工作任务安排。

    

  收入支出决算总表

         

  公开01表

  部门:十堰市民族宗教事务局

       

  金额单位:万元

  收入

  支出

  项目

  行次

  决算数

  项目

  行次

  决算数

  栏次

 

  1

  栏次

 

  2

  一、财政拨款收入

  1

  389.90

  一、一般公共服务支出

  29

  342.62

    其中:政府性基金预算财政拨款

  2

  0.00

  二、外交支出

  30

  0.00

  二、上级补助收入

  3

  0.00

  三、国防支出

  31

  0.00

  三、事业收入

  4

  0.00

  四、公共安全支出

  32

  0.00

  四、经营收入

  5

  0.00

  五、教育支出

  33

  0.00

  五、附属单位上缴收入

  6

  0.00

  六、科学技术支出

  34

  0.00

  六、其他收入

  7

  0.00

  七、文化体育与传媒支出

  35

  0.00

 

  8

 

  八、社会保障和就业支出

  36

  56.79

 

  9

 

  九、医疗卫生与计划生育支出

  37

  12.05

 

  10

 

  十、节能环保支出

  38

  0.00

 

  11

 

  十一、城乡社区支出

  39

  0.00

 

  12

 

  十二、农林水支出

  40

  0.00

 

  13

 

  十三、交通运输支出

  41

  0.00

 

  14

 

  十四、资源勘探信息等支出

  42

  0.00

 

  15

 

  十五、商业服务业等支出

  43

  0.00

 

  16

 

  十六、金融支出

  44

  0.00

 

  17

 

  十七、援助其他地区支出

  45

  0.00

 

  18

 

  十八、国土海洋气象等支出

  46

  0.00

 

  19

 

  十九、住房保障支出

  47

  11.51

 

  20

 

  二十、粮油物资储备支出

  48

  0.00

 

  21

 

  二十一、其他支出

  49

  0.00

 

  22

 

  二十二、债务还本支出

  50

  0.00

 

  23

 

  二十三、债务付息支出

  51

  0.00

  本年收入合计

  24

  389.90

  本年支出合计

  52

  422.97

      用事业基金弥补收支差额

  25

  0.00

      结余分配

  53

  0.00

      年初结转和结余

  26

  88.61

      年末结转和结余

  54

  55.54

 

  27

   

  55

 

  总计

  28

  478.51

  总计

  56

  478.51

  注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    

  支出决算表

                 

  公开03表

  部门:十堰市民族宗教事务局

       

  金额单位:万元

  项目

  本年支出合计

  基本支出

  项目支出

  上缴上级支出

  经营支出

  对附属单位补助支出

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  422.97

  234.33

  188.64

  0.00

  0.00

  0.00

  201

  一般公共服务支出

  342.62

  173.98

  168.64

  0.00

  0.00

  0.00

  20123

  民族事务

  188.51

  121.44

  67.07

  0.00

  0.00

  0.00

  2012301

    行政运行

  31.44

  31.44

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2012302

    一般行政管理事务

  90.00

  90.00

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2012304

    民族工作专项

  10.25

  0.00

  10.25

  0.00

  0.00

  0.00

  2012399

    其他民族事务支出

  56.82

  0.00

  56.82

  0.00

  0.00

  0.00

  20124

  宗教事务

  154.11

  52.54

  101.57

  0.00

  0.00

  0.00

  2012401

    行政运行

  113.57

  35.20

  78.37

  0.00

  0.00

  0.00

  2012402

    一般行政管理事务

  17.34

  17.34

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2012499

    其他宗教事务支出

  23.20

  0.00

  23.20

  0.00

  0.00

  0.00

  208

  社会保障和就业支出

  56.79

  36.79

  20.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20802

  民政管理事务

  20.00

  0.00

  20.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080299

    其他民政管理事务支出

  20.00

  0.00

  20.00

  0.00

  0.00

  0.00

  20805

  行政事业单位离退休

  36.79

  36.79

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

  36.79

  36.79

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  12.05

  12.05

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  21005

  医疗保障

  12.05

  12.05

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2100501

    行政单位医疗

  6.80

  6.80

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2100503

    公务员医疗补助

  5.25

  5.25

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  221

  住房保障支出

  11.51

  11.51

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  22102

  住房改革支出

  11.51

  11.51

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  2210201

    住房公积金

  11.51

  11.51

  0.00

  0.00

  0.00

  0.00

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  财政拨款收入支出决算总表

             

  公开04表

  部门:十堰市民族宗教事务局

       

  金额单位:万元

  收     入

  支     出

  项    目

  行次

  决算数

  项目(按功能分类)

  行次

  小计

  一般公共预算财政拨款

  政府性基金预算财政拨款

  栏    次

 

  1

  栏    次

 

  2

  3

  4

  一、一般公共预算财政拨款

  1

  389.90

  一、一般公共服务支出

  31

  342.62

  342.62

  0.00

  二、政府性基金预算财政拨款

  2

  0.00

  二、外交支出

  32

  0.00

  0.00

  0.00

 

  3

 

  三、国防支出

  33

  0.00

  0.00

  0.00

 

  4

 

  四、公共安全支出

  34

  0.00

  0.00

  0.00

 

  5

 

  五、教育支出

  35

  0.00

  0.00

  0.00

 

  6

 

  六、科学技术支出

  36

  0.00

  0.00

  0.00

 

  7

 

  七、文化体育与传媒支出

  37

  0.00

  0.00

  0.00

 

  8

 

  八、社会保障和就业支出

  38

  56.79

  56.79

  0.00

 

  9

 

  九、医疗卫生与计划生育支出

  39

  12.05

  12.05

  0.00

 

  10

 

  十、节能环保支出

  40

  0.00

  0.00

  0.00

 

  11

 

  十一、城乡社区支出

  41

  0.00

  0.00

  0.00

 

  12

 

  十二、农林水支出

  42

  0.00

  0.00

  0.00

 

  13

 

  十三、交通运输支出

  43

  0.00

  0.00

  0.00

 

  14

 

  十四、资源勘探信息等支出

  44

  0.00

  0.00

  0.00

 

  15

 

  十五、商业服务业等支出

  45

  0.00

  0.00

  0.00

 

  16

 

  十六、金融支出

  46

  0.00

  0.00

  0.00

 

  17

 

  十七、援助其他地区支出

  47

  0.00

  0.00

  0.00

 

  18

 

  十八、国土海洋气象等支出

  48

  0.00

  0.00

  0.00

 

  19

 

  十九、住房保障支出

  49

  11.51

  11.51

  0.00

 

  20

 

  二十、粮油物资储备支出

  50

  0.00

  0.00

  0.00

 

  21

 

  二十一、其他支出

  51

  0.00

  0.00

  0.00

 

  22

 

  二十二、债务还本支出

  52

  0.00

  0.00

  0.00

 

  23

 

  二十三、债务付息支出

  53

  0.00

  0.00

  0.00

  本年收入合计

  24

  389.90

  本年支出合计

  54

  422.97

  422.97

  0.00

 

  25

   

  55

     

  年初财政拨款结转和结余

  26

  88.61

  年末财政拨款结转和结余

  56

  55.54

  55.54

  0.00

  一、一般公共预算财政拨款

  27

  88.61

 

  57

     

  二、政府性基金预算财政拨款

  28

  0.00

 

  58

     
 

  29

   

  59

     

  总计

  30

  478.51

  总计

  60

  478.51

  478.51

  0.00

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

  一般公共预算财政拨款支出决算表

           

  公开05表

  部门:十堰市民族宗教事务局

 

  金额单位:万元

  项目

  本年支出合计

  基本支出  

  项目支出

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  栏次

  1

  2

  3

  合计

  422.97

  234.33

  188.64

  201

  一般公共服务支出

  342.62

  173.98

  168.64

  20123

  民族事务

  188.51

  121.44

  67.07

  2012301

    行政运行

  31.44

  31.44

  0.00

  2012302

    一般行政管理事务

  90.00

  90.00

  0.00

  2012304

    民族工作专项

  10.25

  0.00

  10.25

  2012399

    其他民族事务支出

  56.82

  0.00

  56.82

  20124

  宗教事务

  154.11

  52.54

  101.57

  2012401

    行政运行

  113.57

  35.20

  78.37

  2012402

    一般行政管理事务

  17.34

  17.34

  0.00

  2012499

    其他宗教事务支出

  23.20

  0.00

  23.20

  208

  社会保障和就业支出

  56.79

  36.79

  20.00

  20802

  民政管理事务

  20.00

  0.00

  20.00

  2080299

    其他民政管理事务支出

  20.00

  0.00

  20.00

  20805

  行政事业单位离退休

  36.79

  36.79

  0.00

  2080501

    归口管理的行政单位离退休

  36.79

  36.79

  0.00

  210

  医疗卫生与计划生育支出

  12.05

  12.05

  0.00

  21005

  医疗保障

  12.05

  12.05

  0.00

  2100501

    行政单位医疗

  6.80

  6.80

  0.00

  2100503

    公务员医疗补助

  5.25

  5.25

  0.00

  221

  住房保障支出

  11.51

  11.51

  0.00

  22102

  住房改革支出

  11.51

  11.51

  0.00

  2210201

    住房公积金

  11.51

  11.51

  0.00

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

               

  公开06表

  部门:十堰市民族宗教事务局

     

  金额单位:万元

  人员经费

  公用经费

  科目编码

  科目名称

  金额

  科目编码

  科目名称

  金额

  科目编码

  科目名称

  金额

  301

  工资福利支出

  164.80

  302

  商品和服务支出

  17.34

  310

  其他资本性支出

  0.00

  30101

    基本工资

  64.92

  30201

    办公费

  0.48

  31001

    房屋建筑物购建

  0.00

  30102

    津贴补贴

  86.06

  30202

    印刷费

  1.33

  31002

    办公设备购置

  0.00

  30103

    奖金

  1.77

  30203

    咨询费

  0.00

  31003

    专用设备购置

  0.00

  30104

    其他社会保障缴费

  12.05

  30204

    手续费

  0.00

  31005

    基础设施建设

  0.00

  30106

    伙食补助费

  0.00

  30205

    水费

  1.50

  31006

    大型修缮

  0.00

  30107

    绩效工资

  0.00

  30206

    电费

  3.60

  31007

    信息网络及软件购置更新

  0.00

  30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

  0.00

  30207

    邮电费

  0.11

  31008

    物资储备

  0.00

  30109

    职业年金缴费

  0.00

  30208

    取暖费

  0.00

  31009

    土地补偿

  0.00

  30199

    其他工资福利支出

  0.00

  30209

    物业管理费

  0.00

  31010

    安置补助

  0.00

  303

  对个人和家庭的补助

  52.19

  30211

    差旅费

  2.09

  31011

    地上附着物和青苗补偿

  0.00

  30301

    离休费

  0.00

  30212

    因公出国(境)费用

  0.00

  31012

    拆迁补偿

  0.00

  30302

    退休费

  36.79

  30213

    维修(护)费

  0.06

  31013

    公务用车购置

  0.00

  30303

    退职(役)费

  0.00

  30214

    租赁费

  0.00

  31019

    其他交通工具购置

  0.00

  30304

    抚恤金

  0.00

  30215

    会议费

  0.44

  31020

    产权参股

  0.00

  30305

    生活补助

  0.00

  30216

    培训费

  0.00

  31099

    其他资本性支出

  0.00

  30306

    救济费

  0.00

  30217

    公务接待费

  1.34

  304

  对企事业单位的补贴

  0.00

  30307

    医疗费

  0.00

  30218

    专用材料费

  0.00

  30401

    企业政策性补贴

  0.00

  30308

    助学金

  0.00

  30224

    被装购置费

  0.00

  30402

    事业单位补贴

  0.00

  30309

    奖励金

  0.00

  30225

    专用燃料费

  0.00

  30403

    财政贴息

  0.00

  30310

    生产补贴

  0.00

  30226

    劳务费

  3.97

  30499

    其他对企事业单位的补贴

  0.00

  30311

    住房公积金

  15.40

  30227

    委托业务费

  0.00

  307

  债务利息支出

  0.00

  30312

    提租补贴

  0.00

  30228

    工会经费

  0.00

  30701

    国内债务付息

  0.00

  30313

    购房补贴

  0.00

  30229

    福利费

  0.00

  30707

    国外债务付息

  0.00

  30314

    采暖补贴

  0.00

  30231

    公务用车运行维护费

  0.81

  399

  其他支出

  0.00

  30315

    物业服务补贴

  0.00

  30239

    其他交通费用

  0.00

  39906

    赠与

  0.00

  30399

    其他对个人和家庭的补助支出

  0.00

  30240

    税金及附加费用

  0.00

     
     

  30299

    其他商品和服务支出

  1.61

     

  人员经费合计

  216.99

  公用经费合计

  17.34

  注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

      2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

         

  公开07表

  编制单位:十堰市民族宗教事务局

       

  金额单位:万元

  2016年度决算数

  合计

  因公出国(境)费

  公务用车购置及运行费

  公务接待费

  小计

  公务用车 

  购置费

  公务用车 

  运行费

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  8.47

  1.70

  3.69

  0.00

  3.69

  3.08

  注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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